http://www.viglink.com/

среда, 19 марта 2014 г.

Рост объёмов СИБУР

http://www.litres.ru/mariya-semenova/mir-po-doroge/?lfrom=4485565


СИБУР сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за 2013 год


Москва, 18 марта 2014 года. ОАО «СИБУР Холдинг», интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, лидер российской нефтехимической отрасли, объявляет сегодня операционные и финансовые результаты деятельности за 2013 год в соответствии с МСФО.

Ключевые показатели

·         Рост объёмов переработки ПНГ на 4,8% по сравнению с 2012 годом
·         Рост объёмов производства ШФЛУ на 13,6% год к году
·         Рост объёмов продаж природного газа на 12% год к году
·         Сохранение выручки компании на уровне прошлого года
·         Рост выручки в сегменте топливно-сырьевых продуктов
·         Рост выручки в сегменте базовых полимеров, пластиков и продукции органического синтеза при снижении выручки в бизнесе синтетических каучуков и полуфабрикатов
·         Снижение показателя EBITDA на 4,2% год к году
·         Рост операционного денежного потока на 16,1% год к году
·         Снижение скорректированной чистой прибыли(1) на 15,2% год к году

Результаты операционной деятельности

В 2013 году газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа, в том числе входящие в ООО «Юграгазпереработка», увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 4,8% по сравнению с 2012 годом – до 19,6 млрд куб. метров ПНГ(2). В результате на ГПЗ было выработано 17 млрд куб. метров(2) природного газа(3), что на 3,6% превышает результат 2012 года, и произведено 5,3 млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ)(2), что на 13,6% выше, чем годом ранее.

В 2013 году СИБУР увеличил объём реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Рост объемов продаж в данной продуктовой группе обусловлен главным образом увеличением объемов переработки углеводородного сырья. Объем реализации природного газа вырос на 12% по сравнению с 2012 годом и составил 11,8 млрд куб. метровОбъем продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и ШФЛУ, составил 4,8 млн тонн, увеличившись на 18,3% по сравнению с 2012 годом. Объем продаж нефтехимической продукции в 2013 году снизился на 6,3% по сравнению с 2012 годом исоставил 2,1 млн тонн.

Результаты операционной деятельности
Год, закончившийся 31 декабря
Изменениe,
%
В тоннах, если не указано иное
2013
2012
Объемы переработки и производства
Переработка ПНГ(2) (тыс. куб. м)
19 600 139
18 709 246
4,8%
Переработка ПНГ, доля СИБУРа(4) (тыс. куб. м)
13 869 949
12 986 326
6,8%
Производство природного газа (2)(тыс. куб. м)
16 966 143
16 371 383
3,6%
Производство природного газа, доля СИБУРа (4) (тыс. куб. м)
11 548 022
10 993 627
5,0%
Производство ШФЛУ(2)
5 294 895
4 662 593
13,6%
Производство ШФЛУ, доля СИБУРа (4)
3 759 589
3 116 230
20,6%
Производство базовых полимеров
403 251
385 794
4,5%
Производство синтетических каучуков
418 146
423 348
(1,2%)
Производство пластиков и продукции оргсинтеза
858 970
844 836
1,7%
Производство полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии
3 106 319
3 445 000
(9,8%)
Объемы продаж
Объем продаж природного газа (тыс. куб. м)
11 841 787
10 572 284
12,0%
Объем продаж жидких углеводородов
4 802 073
4 060 897
18,3%
Объемы продаж МТБЭ, прочего топлива и топливных добавок
630 966
564 566
11,8%
Объемы продаж продуктов нефтехимии
2 127 896
2 269 887
(6,3%)

Финансовые результаты

По итогам 2013 года выручка компании практически не изменилась по сравнению с 2012 годом и составила 269,8 млрд рублей. СИБУР продемонстрировал сильные результаты в группе топливно-сырьевых продуктов благодаря росту объемов продаж большинства продуктов. Выручка компании в этой продуктовой группе выросла на 11,8% и составила 144,7 млрд рублей. В частности, выручка от реализации СУГ выросла на 11,1% - до 60,8 млрд рублей в результате роста объемов продаж при практически неизменной фактической средней цене реализации. Компания также увеличила выручку от продаж пластиков и продуктов органического синтеза главным образом за счет точечных приобретений, сделанных в 2012 году, а также ввода новых мощностей. Увеличение производства и продаж в сегменте базовых полимеров в связи с началом работы комплекса «Тобольск-Полимер» также оказало положительное влияние на выручку.

При этом снижение выручки от продаж синтетических каучуков, полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии, услуг процессинга и прочих продаж нивелировало вышеуказанные факторы. Бизнес синтетических каучуков компании продолжал находиться под давлением на фоне слабого спроса на ключевых рынках и продолжающейся коррекции цен на большинство производимых каучуков. Произошло также снижение выручки в связанном с бизнесом синтетических каучуков сегменте полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии, куда, в частности, входят мономеры, являющиеся сырьем для производства каучуков. Снижение выручки от прочих продаж связано c прекращением торговых отношений с ранее проданным бизнесом минеральных удобрений, а также с деконсолидацией ООО «Юграгазпереработка»(5), бывшего совместного предприятия СИБУРа с «РН Холдинг», начиная со второго квартала 2013 года, в результате чего снизилась выручка от услуг по переработке ПНГ.

Показатель EBITDA составил 78,9 млрд рублей, снизившись на 4,2% по сравнению с 2012 годом. Маржа по EBITDA составила 29,2% против 30,3% годом ранее. Снижение этих показателей обусловлено главным образом негативной динамикой в сегменте синтетических каучуков.

Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,9 млрд рублей. Негативное влияние на динамику чистой прибыли, в частности, оказал эффект от признания отрицательных курсовых разниц.

В отчетном периоде компания отразила в отчете о прибылях и убытках неденежные затраты, связанные с программами вознаграждения директоров и ключевых менеджеров в форме акций. В соответствии со стандартами МСФО, после увеличения доли менеджмента в структуре акционерного капитала компании и предоставления ключевым менеджерам программы вознаграждения в форме акций со стороны основных акционеров компания должна отражать соответствующие неденежные затраты в отчете о прибылях и убытках. Компания не имеет обязательств по выплатам денежных средств в рамках программ вознаграждения. В 2013 году компания также получила неденежный доход от выбытия ООО «Юграгазпереработка». С учетом этих факторов чистая прибыль компании за 2013 год снизилась на 24,3% по сравнению с 2012 годом и составила 45,5 млрд рублей.

Несмотря на снижение показателя EBITDA, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, выросли по сравнению с 2012 годом на 16,1% - до 72,7 млрд рублей главным образом благодаря позитивному влиянию изменения рабочего капитала.

Капитальные вложения компании в 2013 году снизились на 5,7% по сравнению с 2012 годом и составили 70 млрд рублей. Снижение капвложений связано с завершением в 2013 году ряда крупных инвестиционных проектов в топливно-сырьевом и нефтехимическом сегментах.

Финансовые результаты
Год, закончившийся 31 декабря
Изменение
%
Млн руб., если не указано иное
2013
2012
Выручка (за вычетом НДС и экспортных пошлин), включая:
269 814
271 330
(0,6%)
Топливно-сырьевые продукты
144 716
129 409
11,8%
Продукты нефтехимии
116 018
126 439
(8,2%)
Прочая выручка
9 080
15 482
(41,4%)
EBITDA
78 862
82 291
(4,2%)
Маржа по EBITDA, %
29,2%
30,3%
Прибыль за отчетный период
45 458
60 085
(24,3%)
Прибыль за отчетный период, за вычетом неденежных затрат, связанных с программами вознаграждения в форме акций и доходов от выбытия ООО «Юграгазпереработка"
50 939
60 085
(15,2%)

Год, закончившийся 31 декабря
Изменение
%
Млн руб., если не указано иное
2013
2012
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
72 741
62 661
16,1%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, включая:
(71 144)
(50 992)
39,5%
Капитальные вложения
(70 010)
(74 274)
(5,7%)

Долговые обязательства

По состоянию на 31 декабря 2013 года общая сумма долговых обязательств компании составила 100,5 млрд рублей, увеличившись на 4,7% по сравнению с 31 декабря 2012 года. При этом увеличилась доля долгосрочных долговых обязательств – с 42,8% на 31 декабря 2012 года до 57,5% на 31 декабря 2013 года.

Чистый долг(6) СИБУРа на 31 декабря 2013 года составил 92,5 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 31 декабря 2013 года составило 1,17х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании.

Долговые обязательства
Млн руб., если не указано иное
На 31 декабря
2013
На 3декабря 2012
Изменение, %
Долг
100 474
95 994
4,7%
Денежные средства и их эквиваленты
7 948
13 570
(41,4%)
Чистый долг(6)
92 526
82 424
12,3%
Ключевые коэффициенты
Долг/EBITDA
1,27х
1,17х
Чистый долг(6)/EBITDA
1,17х
1,00х


Долговые обязательства по срокам погашения
Млн руб., если не указано иное
На 31 декабря 2013
% от кредитов и займов
На 31 декабря2012
% от кредитов и займов
Изменение,
%
Подлежит погашению в срок:
До одного года
42 743
42,5%
54 936
57,2%
(22,2%)
От 1 до 2 лет
6 344
6,3%
15 175
15,8%
(58,2%)
От 2 до 5 лет
42 454
42,3%
12 679
13,2%
234,8%
Свыше 5 лет
8 933
8,9%
13 204
13,8%
(32,3%)
Итого кредиты и займы
100 474
100,0%
95 994
100,0%
4,7%

Полная версия аудированной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на и в отношении двенадцати месяцев, закончившихся 31 декабря 2013 года, доступна на интернет-сайте ОАО «СИБУР Холдинг» (по ссылкеhttp://www.sibur.ru/disclosure_info/statements/financial_statements/).

Комментариев нет:

Яндекс.Метрика

/>img src="http://a.1letushov.ru/files/2013/07/banner_fastmoney-4.gif"width="200" height="200" border="0">

/>img src="http://a.1letushov.ru/files/2013/07/banner_fastmoney-4.gif"width="200" height="200" border="0">