http://www.viglink.com/

понедельник, 22 декабря 2014 г.

Финансовый отчёт СИБУР за 9 месяцев


https://fastlend.ru/partner16005.html

СИБУР сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФОза 9 месяцев 2014 года


ПАО «СИБУР Холдинг», интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, лидер российской нефтехимической отрасли, объявляет сегодня операционные и финансовые результаты деятельности за 9 месяцев 2014 года в соответствии с МСФО.


Ключевые операционные показатели

·         Рост объемов переработки ПНГ на 6,1% год к году
·         Рост объемов фракционирования ШФЛУ на 16,4% год к году
·         Рост объемов производства базовых полимеров почти на 60% год к году благодаря работе «Тобольск-Полимера»

Ключевые финансовые показатели:

·         Увеличение выручки на 33,5% год к году
·         Увеличение выручки в группе топливно-сырьевых продуктов на 58,4% год к году
·         Увеличение выручки в группе базовых полимеров на 57,4% год к году
·         Снижение выручки в группе синтетических каучуков на 19,2% год к году
·         Рост показателя EBITDA на 28,3% год к году
·         Снижение скорректированной чистой прибыли(1) на 31,4% год к году

Результаты операционной деятельности

За 9 месяцев 2014 года газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 15,4 млрд куб. метров ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано 13,3 млрд куб. метров природного газа, что на 6,5% превышает результат 9 месяцев 2013 года. Объем фракционирования широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) вырос на 16,4% и составил 4,5 млн тонн.

За 9 месяцев 2014 года СИБУР увеличил объем реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Рост объемов продаж в данной продуктовой группе обусловлен главным образом расширением торговых операций по нафте после запуска морского терминала в Усть-Луге. Объем реализации природного газа увеличился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 11,5 млрд куб. метровОбъем продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и ШФЛУ, составил 4,9 млн тонн, увеличившись на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объем продаж нефтехимической продукции за 9 месяцев 2014 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,6 млн тонн.

Результаты операционной деятельности

Девять месяцев, закончившихся 30 сентября
Изменениe
%
В тоннах, если не указано иное
2014
2013
Объемы переработки ипроизводства
Переработка ПНГ (тыс. куб. м)
15 354 104
14 476 887
6,1%
Производство природного газа (тыс. куб. м)
13 298 362
12 492 508
6,5%
Фракционирование ШФЛУ
4 533 876
3 895 248
16,4%
Производство базовых полимеров
438 832
275 076
59,5%
Производство синтетических каучуков
263 199
304 983
(13,7%)
Производство пластиков и продукции оргсинтеза
645 220
638 255
1,1%
Производство полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии
2 983 278
3 120 343
(4,4%)
Объемы продаж
Объем продаж природного газа (тыс. куб. м)
11 491 642
8 929 111
28,7%
Объем продаж жидких углеводородов
4 866 964
3 501 430
39,0%
Объемы продаж МТБЭ, прочего топлива и топливных добавок
448 127
482 327
(7,1%)
Объемы продаж продуктовнефтехимии
1 591 136
1 607 021
(1,0%)

Финансовые результаты

СИБУР продемонстрировал сильные финансовые результаты за 9 месяцев 2014 года благодаря завершению реализации крупных инвестпроектов по строительству транспортной инфраструктуры, перерабатывающих мощностей и производства полимеров. Завершение строительства продуктопровода от Пуровского ЗПК до «Тобольск-Нефтехима» обеспечило доступ к дополнительным ресурсам ШФЛУ. Прием в переработку новых объемов сырья на расширенных газофракционирующих мощностях в Тобольске позволил увеличить объемы производства топливно-сырьевых продуктов. Также компания увеличила объем производства и реализации полимеров благодаря продолжающемуся освоению мощностей «Тобольск-Полимера».

По итогам 9 месяцев 2014 года выручка компании выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,5% и составила 263,9 млрд рублей. СИБУР продемонстрировал значительный рост показателей в группе топливно-сырьевых продуктов благодаря расширению торговых операций по нафте за счет пуска в эксплуатацию морского терминала в Усть-Луге. Кроме того, расширение мощностей по транспортировке сырья и газофракционированию позволило компании увеличить производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нафты. В результате выручка компании в этой продуктовой группе выросла на 58,4% и составила 163,5 млрд рублей. Компания также увеличила выручку в группе базовых полимеров на 57,4% - до 26,1 млрд рублей благодаря работе «Тобольск-Полимера». Увеличение мощностей по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и пуск новых производств БОПП-пленки оказал положительное влияние на выручку в сегменте пластиков и продукции органического синтеза. При этом бизнес синтетических каучуков компании продолжал находиться под давлением на фоне негативной рыночной конъюнктуры, что привело к снижению выручки в этом сегменте на 19,2% - до 20,1 млрд рублей. В целом выручка от реализации продукции нефтехимии выросла на 6,1% и составила 92,9 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 9 месяцев 2014 года составил 73,1 млрд рублей, увеличившись на 28,3% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2013 года. Рост показателя EBITDA обусловлен главным образом пуском крупных инвестпроектов компании.

Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,8 млрд рублей. Негативное влияние на динамику чистой прибыли оказал убыток от курсовых разниц, который составил 20,3 млрд рублей.

Компания отразила в отчете о прибылях и убытках неденежный доход, связанный с консолидацией ООО «Юграгазпереработка» и дальнейшей ее переоценкой по рыночной стоимости, который частично был нивелирован неденежными затратами, связанными с программами вознаграждения директоров и ключевых менеджеров в форме акций, и неденежным доходом, связанным с деконсолидацией «Юграгазпереработка» в 1 полугодии 2013 года. С учетом этих факторов чистая прибыль компании за 9 месяцев 2014 года выросла на 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,9 млрд рублей.

Капитальные вложения компании в январе-сентября 2014 года снизились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 49,3 млрд рублей. Снижение капвложенийсвязано с завершением в 2013 году и начале 2014 года ряда крупных инвестиционных проектов в топливно-сырьевом и нефтехимическом сегментах.

Финансовые результаты
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября
Изменение
%
Млн руб., если не указано иное
2014
2013
Выручка (за вычетом НДС и экспортных пошлин)
263 852
197 598
33,5%
Топливно-сырьевые продукты
163 457
103 169
58,4%
Продукты нефтехимии
92 850
87 491
6,1%
Прочая выручка
7 545
6 938
8,7%
EBITDA
73 140
56 985
28,3%
Маржа по EBITDA, %
27,7%
28,8%
Прибыль за отчетный период
67 857
34 410
97,2%
Скорректированная чистая прибыль(1)
24 778
36 124
(31,4%)

Девять месяцев, закончившихся 30 сентября
Изменение
%
Млн руб., если не указано иное
2014
2013
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале
73 561
56 780
29,6%
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, включая:
(76 182)
(55 568)
37,1%
Капитальные вложения
(49 293)
(52 605)
(6,3%)

Долговые обязательства

По состоянию на 30 сентября 2014 года общая сумма долговых обязательств компании составила 144,9 млрд рублей, увеличившись на 12,1% в течение 3 квартала 2014 года. При этом увеличилась доля долгосрочных долговых обязательств – с 62,4% на 30 июня 2014 года до 75% на 30 сентября 2014 года.

Чистый долг(2) СИБУРа на 30 сентября 2014 года составил 132,6 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 сентября 2014 года составило 1,40х против 1,27х по состоянию на 30 июня 2014 года, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании.

Млн руб., если не указано иное
На 30сентября2014
На 30 июня
2014
На 31 декабря
2013
Изменение, %к 30 июня2014
Изменение, %к 31 декабря2013
Долг
144 939
129 247
100 474
12,1%
44,3%
Денежные средства и их эквиваленты
12 368
14 781
7 948
(16,3%)
55,6%
Чистый долг
132 571
114 466
92 526
15,8%
43,3%
Ключевые коэффициенты
На 30 сентября 2014
На 30 июня
2014
На 31 декабря
2013
Долг/EBITDA
1,53x
1,43x
1,27x
Чистый долг(2)/EBITDA
1,40x
1,27x
1,17x

Долговые обязательства по срокам погашения
Млн руб., если не указано иное
На
30 сентября 2014
% от кредитов и займов
На 
30 июня 2014
% от кредитов и займов
На 
31 декабря 2013
% от кредитов и займов
Изменение, % к 31 декабря2013
Подлежит погашению в срок:
До одного года
36 307
25,0%
48 570
37,6%
42 743
42,5%
(15,1%)
От 1 до 2 лет
35 313
24,4%
30 496
23,6%
6 344
6,3%
456,6%
От 2 до 5 лет
64 364
44,4%
41 547
32,1%
42 454
42,3%
51,6%
Свыше 5 лет
8 955
6,2%
8 634
6,7%
8 933
8,9%
0,2%
Итого кредиты и займы
144 939
100,0%
129 247
100,0%
100 474
100,0%
44,3%

Полная версия неаудированной консолидированной промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на и в отношении трех и девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, доступна на интернет-сайте ПАО «СИБУР Холдинг» (по ссылке http://investors.sibur.com/results-centre/financial-results.aspx?sc_lang=ru-RU).


(1) Без учета неденежных доходов, связанных с переоценкой доли ООО «Юграгазпереработка» по рыночной стоимости и неденежных затрат, связанных с программами вознаграждения в форме акций.
(2) Чистый долг рассчитывается как общая сумма долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Комментариев нет:

Яндекс.Метрика

/>img src="http://a.1letushov.ru/files/2013/07/banner_fastmoney-4.gif"width="200" height="200" border="0">

/>img src="http://a.1letushov.ru/files/2013/07/banner_fastmoney-4.gif"width="200" height="200" border="0">